近日,江苏交控召开全系统2025年度年报审计视频布置会议。
会议指出,近年来伴随经济环境变化、准则更新、监管趋严及业务转型升级,年报审计工作面临更高标准与全新挑战,公司各部室、所属各单位要进一步提高政治站位,准确把握年报审计的新形势新要求,强化责任担当,以高度负责的态度,全力以赴做好2025年度年报审计各项工作。
会议强调,年报审计事务所要严格按照省国资委的相关要求,“倒排工期”“挂图作战”,确保高质量完成各项任务。一是要制定完善审计工作方案。主审所要统筹集团年报审计工作安排,明确审计方法和程序,统一审计思路,突出审计重点;各家参审所要积极主动配合主审所开展审计工作,不得影响主审所的合并报表审计进度。二是要加强审计人员管理。各家事务所要规范组建审计工作团队,杜绝“投标文件主力阵容,实际人员替补阵容”的违规现象,并督促审计人员严格执行审计“四严禁”“八不准”纪律要求。三是要严格把关审计工作质量。用最严格的标准把审计程序执行到位,对企业执行准则等方面从严把关,对企业财务基础管理、内部控制情况、重大风险事项等予以重点关注,遇有重大问题要敢于坚持准则并及时与交控审计部沟通报告。
会议要求,公司各相关部室、所属各单位要树立“一盘棋”思想,统筹安排、提前部署,为年报审计工作提供全方位支持。一是要加强沟通联系。各单位、部门要根据审计需求提前准备好相关资料,并保证所提供资料真实、完整、齐全,不得拒绝、阻碍、干涉审计工作,确保审计工作独立、客观、公正且高效、有序开展。二是要加强组织协调。各单位要明确责任分工,强化责任落实,为事务所履行相关审计程序、获取充分审计证据提供必要条件,努力在过程中消除分歧、形成共识、解决问题,促进审计工作效率提升。三是要加强履约考核。各单位、部门既要充分尊重并全力配合事务所开展审计工作,也要切实履行好作为委托方的管理责任和监督责任,加强对年报审计参审所履约情况和工作质量的监督考核,以严格规范的考核机制推动事务所不断提升服务质量和履职效能。
与会期间,省国资委外派财务监督专员对本年度年报审计工作提出监督意见,江苏交控审计部、财务管理部、人力资源部相关同志分别提出具体工作要求,年报审计主审所围绕审计重点内容和时间计划进行交流发言。